公司审计
来源:辽宁汇财财税集团 电话:024-88677699 时间:2022-06-29 10:17:02
【沈阳大东审计公司】审计的具体内容都包括什么
的要求; 审阅财务报表和分析报告,并确认其真实性,准确性和完整性; 促进和完善公司内部控制管理制度的建立。
开展公司内部控制审计:对总公司及各子公司内部控制,流程体系的设计与执行情况进行独立审计,以合理保证公司内部控制的安全性和有效性;
开展公司全面审计:定期对公司各部门进行全面审计和专项审计,以合理保证各个机构和部门的内部控制和经营状况得到真实,全面,准确的反映和评价;
进行公司的外发审计:对子公司负责人,总公司负责人及以上管理人员的调动和离职进行外发审计,以确保审计对象在任期内的经营业绩和合规状况真实,全面 并准确反映和评价;
查明审计发现的问题,进行风险分析,提出合理,专业的管理建议; 参与公司的业务流程或系统改进和风险评估;
注册会计师的审计意见主要提供给管理层(责任方)以外的潜在用户,包括股东,债权人,监管机构等。
尽管CPA并未主观地向管理层(责任方)提供审计意见,但由于CPA的审计意见可以提高财务报表的信誉,因此CPA的审计意见可能客观上对管理层有用。 因此,管理层级别(负责方)也可以是财务报表的预期用户之一。
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